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個人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,變了!2023年,交稅要按這個來!

發(fā)布時間:2025-10-21閱讀( 15)

2023年小規(guī)模納稅人增值稅有新變化,3%征收率的業(yè)務(wù)不再享受免稅優(yōu)惠了。根據(jù)財政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號規(guī)定,適用3%征收率的應(yīng)稅收入減按1%征收增值稅。同時,政策還明確:月銷售額不超10萬(季度30萬),免征增值稅。

基于這個政策規(guī)定,很多人問自然人代開3%的普通發(fā)票,在2023年需要交哪些稅,能享受哪些稅收優(yōu)惠?今天就比較細(xì)致和系統(tǒng)的給大家聊一下這個問題。

比較明確的一點(diǎn)是:2023年自然人代開3%的普通發(fā)票,是沒有免增值稅的優(yōu)惠了。但根據(jù)相關(guān)口徑來看:自然人代開3%的發(fā)票,是可以享受3%減按1%征收增值稅的優(yōu)惠的。同時,如果按次沒有超過起征點(diǎn)(一般是500元),可以享受免增值稅

同時,自然人**,屬于按次納稅,無法享受月銷售額不超10萬免稅的優(yōu)惠。想要享受月銷售額不超10萬免稅,就必須將按次納稅改成按期納稅,也就是只能去辦理臨時稅務(wù)登記或直接成立個體戶。

下面,我們重點(diǎn)說一下:2023年個人**,到底要交哪些稅?

為了方便大家直觀理解,我們先將2023年個人**需要繳納的稅種和稅率以表格的形式呈現(xiàn)給大家:

然后,我們挨個來進(jìn)行具體分析:

1、增值稅:前文已經(jīng)說很明確,2023年個人代開勞務(wù)發(fā)票,按1%計算繳納增值稅,在代開的時候,稅務(wù)機(jī)關(guān)就給你扣了。如果每次金額不超過起征點(diǎn)(一般是500元),不用繳納增值稅。

2、城建稅和教育費(fèi)附加:

城建稅,正常情況下是以實際繳納的增值稅作為計稅基礎(chǔ)的,目前有7%、5%、1%三檔,用實際繳納的增值稅乘以相關(guān)稅率進(jìn)行計算,根據(jù)財政部 稅務(wù)總局公告2022年第10號,目前可以享受最高50%的減征優(yōu)惠。

教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,也是根據(jù)實際繳納的增值稅來計算的,其中教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,用實際繳納的增值稅乘以比率進(jìn)行計算。財稅[2016]12號規(guī)定,月銷售額不超10萬(季度30萬)免征,月銷售額超10萬,可按財政部 稅務(wù)總局公告2022年第10號享受最高50%的減免。

附加也是在代開的時候,稅務(wù)局直接扣。

3、個人所得稅:

現(xiàn)在,代開勞務(wù)發(fā)票的時候,稅務(wù)局不直接代扣個稅了,由支付方進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳。個人勞務(wù)報酬所得預(yù)扣預(yù)繳適用的預(yù)扣率為20%-40%。

計算方式:應(yīng)納稅額=(收入-減除費(fèi)用)*適用稅率表-速算扣除數(shù),其中每次收入不超4000元的,減除費(fèi)用為800元,4000元以上的,減除費(fèi)用為收入的20%。

注意:如果是經(jīng)營所得,稅務(wù)局直接核定征收,支付方不用代扣代繳。這個,在完稅證明里可以查到。

對于支付方而言,在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)就可以完成相關(guān)的扣繳申報事宜。具體流程如下:

(1)采集人員信息,填入相關(guān)身份信息,注意任職受雇欄次選擇其他。

(2)在綜合所得申報中,選擇勞務(wù)報酬,然后填寫勞務(wù)報酬收入的相關(guān)數(shù)據(jù),然后根據(jù)相關(guān)提示進(jìn)行稅額計算等操作即可。

4、印花稅:代開的時候,稅務(wù)局會直接扣,最高可以享受50%的減免。不同類型的合同,對應(yīng)不同的稅率:

最后,我們給大家上個案例,讓大家更為實務(wù)的了解個人代開交稅的事項:

小明,受雇學(xué)稅公司,設(shè)計一批海報,獲得勞務(wù)費(fèi)5000元(含稅)。學(xué)稅公司需要小明提供發(fā)票,小明去稅務(wù)局**,其中涉及城建稅適用稅率為7%,不考慮其他情況。那么,小明獲取的這個勞務(wù)費(fèi)收入需要交多少稅?

具體分析詳見上表。其中,個人所得稅為預(yù)扣預(yù)繳,小明可在次年個稅匯算清繳的時候,根據(jù)綜合所得收入情況進(jìn)行多退少補(bǔ)。

以上內(nèi)容僅供參考和學(xué)習(xí),不作為實際辦稅依據(jù),如有不足的地方,歡迎大家指正和補(bǔ)充。

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