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小規模納稅人開了免稅、3%普通發票,怎么處理?終于有人說清楚了

發布時間:2025-10-21閱讀(5)

小規模納稅人減免增值稅優惠政策出來后,很多小伙伴比較糾結兩個事情:

1、小規模納稅人如何開票?開專票到底是開1%還是3%?

2、之前開了免稅、3%普票了,后邊應該怎么處理?

今天,我們將主要圍繞這個兩個問題,來給大家詳細聊一下。需要說明的是,本文內容為學習政策的理解總結,僅供大家參考,并不能作為大家的辦稅依據,實際的開票、納稅、申報等事宜,仍需以稅務局的口徑和要求為準。

先來看第一個問題,小規模納稅人如何開票的問題。根據國家稅務總局公告2023年第1號的解讀文件來看,小規模納稅人適用10萬以下免稅的,可以對部分或者全部收入選擇放棄免稅,并開具專票;適用3%減按1%的,也可以對部分或全部銷售收入放棄減稅,并開具專票。

從理解的角度,由于還沒有明確的官方口徑,有些具體事項可能存在一些爭議:

比如開的專票是不是計入免稅額度?專票是開1%還是3%,還是二者都可以?我們個人的理解如下,供大家參考:

當然,也有聲音認為,專票只能開3%,或者專票可以不計入10萬的免稅額度,大家具體還是以稅務局口徑為準,或者等稅務局的具體答復文件。具體我們就不討論了,討論多了也無益。

然后我們來看第二個問題,在政策公布之前,已經開了免稅或3%征收率普票(納稅義務時間在2023年),如何處理?我們挨個來看。

1、在政策公布之前,開了3%的普通發票,如何處理?

依據最新政策而言,開3%征收率的普通發票,是不行的。大家最穩妥的方式,可能是直接追回開出的3%普通發票,進行作廢或者紅沖,然后重開1%的普票。

2、在政策公布之前,開了3%的普票,如果收不回怎么辦?

如果參考2020年的稅務答疑,有個實操口徑或可以參考:直接申報表按1%申報。

但是,這個口徑現在是不是還是適用,是沒有準確的答案。這個口徑,只是一個參考,而且這樣操作到時候申報表比對也會有問題,具體需要尋求稅務局的明確意見。

3、在政策公布之前,開了“免稅”的普通發票,怎么辦?

依據最新的政策規定,開免稅的普通也是一種錯誤的操作。大家最好的操作可能也是追回發票進行作廢或者紅沖,然后重新開1%的普通發票。

4、開了免稅發票,但是無法追回,怎么辦?

或可以直接按1%進行納稅申報,如果遇到比對異常,就聯系稅務局進行處理。

比如你開了一張10300的免稅普通發票,然后確實無法收回了。假設公司是按月申報增值稅,且1月份只開了這一張發票。那么企業需要按1%來換算銷售額,然后因未超10萬,享受免稅。具體申報表填寫參考如下:

與票面稅額有差異,不影響申報。

5、還有人可能會遇到,開了3%征收率的專票,如何處理?

一般的選擇就是追回3%的專票進行作廢或紅沖,然后開1%專票,并按1%交稅。如果追不回,或者客戶強硬要求3%的專票,那么也是可以直接按3%開票納稅,但會造成多交稅

6、極少人可能還開了0%的普通發票,怎么處理?

有些人因為開不出免稅,于是自作聰明,選擇0%開具相關發票。但是需要提醒大家的是,0稅率適用的是出口退稅企業,這樣開票屬于完全錯誤的開票方式,最好的解決方式就一個:收回作廢紅沖,然后重開。

最后,再次鄭重說明一下,以上內容真的僅供參考,具體執行還需要看稅務局的答復。

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